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Tesis de maestria del ano 2012 en eltema Economia de las empresas - Control de gestion, Nota: 9,5, Escuela Nacional de Administracion y Hacienda Publica, Materia: Especialista en Gerencia Integral de Control Fiscal y Auditoria, Idioma: Espanol, Resumen: La investigacion tiene como objetivo analizar el Sistema de Control de Gestion para la Direccion de Auditoria Interna del Ministerio del Poder Popular para la Educacion (MPPE), para lo cual se realizo un estudio de tipo descriptivo, sustentado en un diseno de campo, en el cual se consideraron como poblacion todos los auditores (as), directores (as), auditor adjunto y auditor interno de esta Direccion que tienen relacion directa con el analisis y control de gestion en esta institucion, para un total de ciento catorce (114) funcionarios, siendo la muestra una parte de la poblacion, no probabilistica de tipo intencional, conformada por doce (12) funcionarios que se desempenan como auditores (as) en esta Direccion. Como instrumento principal para la recoleccion de datos se utilizo un cuestionario disenado por el investigador, el cual costo de veintidos (22) items con tres (3) opciones de respuestas por cada una de estas, basado en la escala de Rensis Likert, y cuyos resultados se procesaron segun las dimensiones e indicadores definidos en el cuadro de variables, analizandose de acuerdo con los elementos sustentados en las bases teoricas a fin de cumplir los objetivos de la investigacion, obteniendose entre los aspectos mas destacados aportados por los encuestados, un conjunto de insuficiencias, tales como que no siempre existe un seguimiento sistematico del cumplimiento de las metas del plan, ni tampoco se realiza auditoria de gestion y social, asi como tampoco se calculan y analizan todos los tipos de indicadores de gestion orientados por la Contraloria General de la Republica, recomendandose establecer los lineamientos que se proponen a esta Direccion, a fin de que exista orientacion concreta con relacion a las auditor
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